索引号: 12330824MB1H562202/2025-1010393204
公开方式: 主动公开
公开日期: 2025-08-29
开化县科技创新服务中心2024年度部门决算
时间:2025-08-29 11:28 来源: 县科创中心 浏览次数:

   

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(一)部门职责

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

贯彻实施创新驱动发展战略,协助拟订全县科技发 展、引进国外智力规划和政策并组织实施。参与全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,制定大科创政策。推进重大科技决策咨询制度建设。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农 村和社会发展的规划、政策和措施。承担科研体系建设相关 工作。协助推进高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技创新能力和企业科技研发机构建设,推动全社 会研发费投入持续增长。

会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施 建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研 究、科技攻关、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施 各类科技计划。承担建立统一的县级科技管理平台具体工作。 组织实施创新调查。

参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建 设规划和监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。协助开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性 技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创 新。

承担区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新 能力建设工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织 发展,为全县各类创新创业平台提供咨询、策划、人员培训 等服务。

配合推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。 组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引 进大院名校共建科技创新载体。拟订引进外国专家总体规划、 计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。做好科技特 派员服务工作。

协助开展科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科 技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励 机制,组织实施科技人才计划。为企业和科技人员创新创业 提供政策咨询、发展战略和规划、人才培训等各类科技服务。

承担县科技创新委员会办公室日常工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,开化县科技创新服务中心(汇总)部门决算包括:开化县科技创新服务中心本级决算

纳入开化县科技创新服务中心(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

本单位无二级预算单位


二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

606.92

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

549.03

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

21.26


9


九、卫生健康支出

40

2.55


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

29.34


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

4.74


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

606.92

本年支出合计

58

606.92

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

606.92

  

62

606.92

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



2024年度收入决算表(分单位)

公开02

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

开化县科技创新服务中心

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

549.03

549.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

246.92

246.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

246.92

246.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

263.52

263.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

263.52

263.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240504

地震监测

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

606.92

294.50

312.42

0.00

0.00

0.00

开化县科技创新服务中心

606.92

294.50

312.42

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

606.92

294.50

312.42

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

549.03

241.35

307.68

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

246.92

241.35

5.57

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

246.92

241.35

5.57

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

263.52

0.00

263.52

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

263.52

0.00

263.52

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

35.89

0.00

35.89

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

35.89

0.00

35.89

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.62

13.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

6.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

24.16

24.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00

22405

地震事务

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00

2240504

地震监测

4.74

0.00

4.74

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。



2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

606.92

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

549.03

549.03

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

21.26

21.26

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2.55

2.55

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

29.34

29.34

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

4.74

4.74

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

606.92

本年支出合计

59

606.92

606.92

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

606.92

  

64

606.92

606.92

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

606.92

294.50

312.42

206

科学技术支出

549.03

241.35

307.68

20601

科学技术管理事务

246.92

241.35

5.57

2060199

其他科学技术管理事务支出

246.92

241.35

5.57

20604

技术研究与开发

263.52

0.00

263.52

2060499

其他技术研究与开发支出

263.52

0.00

263.52

20605

科技条件与服务

35.89

0.00

35.89

2060503

科技条件专项

35.89

0.00

35.89

20607

科学技术普及

2.70

0.00

2.70

2060799

其他科学技术普及支出

2.70

0.00

2.70

208

社会保障和就业支出

21.26

21.26

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.43

20.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.62

13.62

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

6.81

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.83

0.83

0.00

210

卫生健康支出

2.55

2.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.55

2.55

0.00

221

住房保障支出

29.34

29.34

0.00

22102

住房改革支出

29.34

29.34

0.00

2210201

住房公积金

24.16

24.16

0.00

2210203

购房补贴

5.17

5.17

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

4.74

0.00

4.74

22405

地震事务

4.74

0.00

4.74

2240504

地震监测

4.74

0.00

4.74

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

262.89

302

商品和服务支出

27.33

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

44.81

30201

办公费

1.93

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

5.57

30202

印刷费

0.10

310

资本性支出

2.63

30103

奖金

82.00

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

7.80

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

2.00

30107

绩效工资

50.81

30205

水费

0.00

31003

专用设备购置

0.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.29

30206

电费

0.16

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

7.14

30207

邮电费

0.77

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.82

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.68

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.19

30211

差旅费

5.82

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

24.45

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

12.33

30214

租赁费

5.76

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.65

30215

会议费

0.08

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

2.22

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.07

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

1.65

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.08

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

3.30

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31206

其他资本性补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.09

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.93

39907

国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

264.54

公用经费合计

29.96

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11

部门:开化县科技创新服务中心(汇总)


单位:万元


  

预算数

决算数

三公经费支出合计

5.37

2.22

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

1)公务用车购置费

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

5.37

2.22

注:本表反映本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计606.92万元,支出总计606.92万元。与2023年度相比,各减少2498.50万元,下降80.46%,主要原因是工业政策在修订当中,政策兑现资金未拨付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计606.92万元,包括:财政拨款收入606.92万元(其中:一般公共预算606.92万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计606.92万元,其中:基本支出294.50万元,占48.52%;项目支出312.42万元,占51.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计606.92万元,支出总计606.92万元,与2023年相比,各减少2498.50万元,下降80.46%,主要原因是工业政策在修订当中,政策兑现资金未拨付。

财政拨款支出年初预算数1740.13万元,完成年初预算的34.88%,主要原因是工业政策在修订当中,政策兑现资金未拨付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出606.92万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2498.50 万元,下降80.46%,主要原因是工业政策在修订当中,政策兑现资金未拨付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出606.92万元,主要用于以下方面:

科学技术支出(类)支出549.03万元,占90.46%。社会保障和就业支出(类)支出21.26万元,占3.50%。卫生健康支出(类)支出2.55万元,占0.42%。住房保障支出(类)支出29.34万元,占4.83%。灾害防治及应急管理支出(类)支出4.74万元,占0.78%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1740.13万元,支出决算为606.92万元,完成年初预算的34.88%,主要原因是工业政策在修订当中,政策兑现资金未拨付。其中:

科学技术支出()科学技术管理事务()其他科学技术管理事务支出()年初预算为241.68万元,支出决算为246.92万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

科学技术支出()技术研究与开发()其他技术研究与开发支出()年初预算为1088.50万元,支出决算为263.52万元,完成年初预算的24.21%,决算数小于预算数的主要原因是工业政策在修订当中,政策兑现资金未拨付。

科学技术支出()科技条件与服务()科技条件专项()年初预算为243.00万元,支出决算为35.89万元,完成年初预算的14.77%,决算数小于预算数的主要原因是综合体资金需到考核结果出来后拨付,暂未出考核结果。

科学技术支出()科学技术普及()其他科学技术普及支出()年初预算为110.00万元,支出决算为2.70万元,完成年初预算的2.45%,决算数小于预算数的主要原因是科技特派员考核年底才完成。

社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()年初预算为13.62万元,支出决算为13.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()年初预算为6.81万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()年初预算为0.83万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是基数调整。

卫生健康支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助()年初预算为2.55万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是基数调整。

住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()年初预算为24.16万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是基数调整。

住房保障支出()住房改革支出()购房补贴()年初预算为5.17万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是基数调整。

灾害防治及应急管理支出()地震事务()地震监测()年初预算为3.80万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的124.74%,决算数大于预算数的主要原因是按要求地震台网络费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.50万元,其中:

人员经费264.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费29.96万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.37万元,支出决算为2.22万元,完成全年预算数的41.34%2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是无因公出国(境)费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公车。公务接待费支出决算为2.22万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.71万元,下降24.30%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国()团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公车截至20241231日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为5.37万元,支出决算为2.22万元,完成全年预算的41.34%,国内公务接待25批次,累计213人次。主要用于接待科技特派员老师、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.22万元,主要用于科技特派员老师、招商引资等接待25批次,累计213人次。

(十)机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,上下年无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额51.45万元。其中:政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.11万元。授予中小企业合同金额29.89万元,占政府采购支出总额的58.11%,其中:授予小微企业合同金额29.89万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.58%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.75%

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至20241231日,开化县科技创新服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,开化县科技创新服务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金305.76万元,占一般公共预算项目支出总额的50.46%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

开化县科技创新服务中心随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2024年省科技发展专项资金项目和2024年防震减灾工作经费项目绩效自评具体情况如下:

2024年省科技发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100,自评结论为优。项目全年预算数为258.88万元,执行数为246万元,完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况:一是申请发明专利1项及以上;二是按可行性报告完成进度;三是完成项目中期检查。发现的问题及原因:一是项目绩效评价工作过程不够深入;二是绩效指标设计过于简单、细化量化不足。下一步改进措施:一是强化项目预算管理,提高预算编制的准确性,做好绩效填报工作及过程管理与资料积累。在实施过程当中,要求项目组在实施过程中实时记录、收集、归档与绩效目标、指标相关的佐证材料(过程记录、阶段性成果、监测数据、用户反馈等),多角度、深层次验证项目绩效。;二是完善指标体系层级,细化现有三级指标,同时在之后的指标设置中调整不合理占比,显著降低“产出指标”权重(从80%降至合理水平,如50%左右),大幅提高“效益指标”权重(从20%提升至30-40%),确保“满意度指标”占有合理权重(如10-20%)。





2024年防震减灾工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100,自评结论为优。项目全年预算数为3.8万元,执行数为3.66万元,完成预算的96.31%。项目绩效目标完成情况:一是地震台运行率90%以上;二是全年开展培训3次以上。发现的问题及原因:一是未对服务对象满意度开展评分;二是绩效目标审核难度也较大。下一步改进措施:一是按照项目进展合理设置绩效满意度目标;二是做好绩效评价管理工作。



3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,单位向符合条件职工人员发放的用于购买住房的补贴。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映了其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)地震监测(项),反映地震和火山监测台账、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果



(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)