索引号: 11330824782903115X/2025-1010393224
公开方式: 主动公开
公开日期: 2025-08-29
开化县齐溪镇人民政府2024年度部门决算
时间:2025-08-29 11:53 来源: 开化县齐溪镇 浏览次数:

目    录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)部门职责

1.党委的工作职能:保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;保证监督职能;教育和管理职能;服从和服务于经济建设的职能;负责抓好本乡党建工作,群团工作,精神文明建设工作,新闻宣传工作;完成县委,县政府交给的其他工作任务。   

2.政府职能:制定和组织实施经济,科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地,林木,水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管理好财政资金,增强财政实力;完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,开化县齐溪镇人民政府(汇总)部门决算包括:开化县齐溪镇人民政府本级决算。

纳入开化县齐溪镇人民政府(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

本单位无二级预算单位。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,388.32

一、一般公共服务支出

32

1,370.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

647.76

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

23.80

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

10.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

172.94

八、其他收入

8

316.32

八、社会保障和就业支出

39

233.51


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

55.00


11


十一、城乡社区支出

42

286.95


12


十二、农林水支出

43

855.25


13


十三、交通运输支出

44

107.15


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

6.79


19


十九、住房保障支出

50

113.87


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

117.81


23


二十三、其他支出

54

27.23


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,352.40

本年支出合计

58

3,381.18

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

28.78

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总   计

31

3,381.18

总   计

62

3,381.18

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,352.40

3,036.07

0.00

0.00

0.00

0.00

316.32

开化县齐溪镇人民政府

3,352.40

3,036.07

0.00

0.00

0.00

0.00

316.32

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,352.40

3,036.07

0.00

0.00

0.00

0.00

316.32

201

一般公共服务支出

1,342.09

1,025.77

0.00

0.00

0.00

0.00

316.32

20101

人大事务

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,325.13

1,008.81

0.00

0.00

0.00

0.00

316.32

2010301

行政运行

785.97

785.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

212.84

212.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

326.32

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

316.32

20105

统计信息事务

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

172.94

172.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

163.94

163.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

163.94

163.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.51

233.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.05

103.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.22

68.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.11

34.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

19.56

19.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

35.61

35.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

35.61

35.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

64.40

64.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

64.40

64.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

286.95

286.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

111.52

111.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

44.52

44.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

175.43

175.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

175.43

175.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

855.25

855.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

173.00

173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

173.00

173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

137.33

137.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

81.33

81.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

445.00

445.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

107.15

107.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

107.15

107.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

107.15

107.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1.79

1.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

113.87

113.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.12

113.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

92.02

92.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

117.81

117.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

111.23

111.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

111.23

111.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.23

27.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.91

23.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

23.91

23.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.32

3.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,381.18

1,846.87

1,534.31

0.00

0.00

0.00

开化县齐溪镇人民政府

3,381.18

1,846.87

1,534.31

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

3,381.18

1,846.87

1,534.31

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,370.88

1,370.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,353.91

1,353.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

785.97

785.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

212.84

212.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

355.10

355.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

23.80

23.80

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

172.94

24.94

148.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

163.94

15.94

148.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

163.94

15.94

148.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.51

226.51

7.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.05

103.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.22

68.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.11

34.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

19.56

19.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

35.61

34.61

1.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

35.61

34.61

1.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

64.40

64.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

64.40

64.40

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

286.95

10.00

276.95

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

111.52

0.00

111.52

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

44.52

0.00

44.52

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

175.43

10.00

165.43

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

175.43

10.00

165.43

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

855.25

4.92

850.33

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

173.00

0.00

173.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

173.00

0.00

173.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

137.33

0.00

137.33

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

81.33

0.00

81.33

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

445.00

0.00

445.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

445.00

0.00

445.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

107.15

6.13

101.02

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

107.15

6.13

101.02

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

107.15

6.13

101.02

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

6.79

5.00

1.79

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1.79

0.00

1.79

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1.79

0.00

1.79

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

113.87

113.12

0.75

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

113.12

113.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

92.02

92.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

117.81

6.58

111.23

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.58

6.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

111.23

0.00

111.23

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

111.23

0.00

111.23

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.23

0.00

27.23

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

23.91

0.00

23.91

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

23.91

0.00

23.91

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

3.32

0.00

3.32

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.32

0.00

3.32

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,388.32

一、一般公共服务支出

33

1,025.77

1,025.77

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

647.76

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

23.80

23.80

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

10.00

10.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

172.94

172.94

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

233.51

233.51

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

55.00

55.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

286.95

175.43

111.52

0.00


12


十二、农林水支出

44

855.25

346.25

509.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

107.15

107.15

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

6.79

6.79

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

113.87

113.87

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

117.81

117.81

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

27.23

0.00

27.23

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,036.07

本年支出合计

59

3,036.07

2,388.32

647.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

3,036.07

总   计

64

3,036.07

2,388.32

647.76

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,388.32

1,501.77

886.55

201

一般公共服务支出

1,025.77

1,025.77

0.00

20101

人大事务

6.20

6.20

0.00

2010108

代表工作

1.20

1.20

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,008.81

1,008.81

0.00

2010301

行政运行

785.97

785.97

0.00

2010350

事业运行

212.84

212.84

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00

0.00

20105

统计信息事务

0.21

0.21

0.00

2010507

专项普查活动

0.21

0.21

0.00

20113

商贸事务

10.00

10.00

0.00

2011308

招商引资

10.00

10.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0.00

204

公共安全支出

23.80

23.80

0.00

20499

其他公共安全支出

23.80

23.80

0.00

2049999

其他公共安全支出

23.80

23.80

0.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

20604

技术研究与开发

10.00

0.00

10.00

2060499

其他技术研究与开发支出

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

172.94

24.94

148.00

20701

文化和旅游

163.94

15.94

148.00

2070199

其他文化和旅游支出

163.94

15.94

148.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

9.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

9.00

9.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.51

226.51

7.00

20805

行政事业单位养老支出

103.05

103.05

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.22

68.22

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.11

34.11

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.72

0.72

0.00

20807

就业补助

24.46

24.46

0.00

2080704

社会保险补贴

19.56

19.56

0.00

2080799

其他就业补助支出

4.89

4.89

0.00

20810

社会福利

6.00

0.00

6.00

2081006

养老服务

6.00

0.00

6.00

20828

退役军人管理事务

35.61

34.61

1.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

35.61

34.61

1.00

20899

其他社会保障和就业支出

64.40

64.40

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

64.40

64.40

0.00

211

节能环保支出

55.00

55.00

0.00

21104

自然生态保护

55.00

55.00

0.00

2110406

自然保护地

55.00

55.00

0.00

212

城乡社区支出

175.43

10.00

165.43

21299

其他城乡社区支出

175.43

10.00

165.43

2129999

其他城乡社区支出

175.43

10.00

165.43

213

农林水支出

346.25

4.92

341.33

21301

农业农村

4.92

4.92

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.92

4.92

0.00

21303

水利

31.00

0.00

31.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

31.00

0.00

31.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

173.00

0.00

173.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

173.00

0.00

173.00

21307

农村综合改革

137.33

0.00

137.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

56.00

0.00

56.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

81.33

0.00

81.33

214

交通运输支出

107.15

6.13

101.02

21401

公路水路运输

107.15

6.13

101.02

2140199

其他公路水路运输支出

107.15

6.13

101.02

220

自然资源海洋气象等支出

6.79

5.00

1.79

22001

自然资源事务

5.00

5.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

5.00

5.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1.79

0.00

1.79

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

1.79

0.00

1.79

221

住房保障支出

113.87

113.12

0.75

22101

保障性安居工程支出

0.75

0.00

0.75

2210105

农村危房改造

0.75

0.00

0.75

22102

住房改革支出

113.12

113.12

0.00

2210201

住房公积金

92.02

92.02

0.00

2210203

购房补贴

21.10

21.10

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

117.81

6.58

111.23

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

6.58

6.58

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.58

6.58

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

111.23

0.00

111.23

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

111.23

0.00

111.23

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,148.52

302

商品和服务支出

275.69

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

144.26

30201

办公费

8.07

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

216.27

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

5.94

30103

奖金

272.96

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

27.36

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

5.94

30107

绩效工资

82.35

30205

水费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.22

30206

电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

34.11

30207

邮电费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

46.90

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

12.79

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.96

30211

差旅费

10.24

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

92.02

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

10.68

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

148.32

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

16.90

30215

会议费

2.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

6.37

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

4.89

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

4.70

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

47.45

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

7.80

30227

委托业务费

83.36

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.92

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

13.20

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31206

其他资本性补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

17.73

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

4.40

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

54.72




30299

其他商品和服务支出

63.77

39907

国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

54.72




30701

国内债务付息

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,165.42

公用经费合计

336.34

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

647.76

647.76

0.00

647.76

0.00

212

城乡社区支出

0.00

111.52

111.52

0.00

111.52

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

111.52

111.52

0.00

111.52

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

67.00

67.00

0.00

67.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.00

44.52

44.52

0.00

44.52

0.00

213

农林水支出

0.00

509.00

509.00

0.00

509.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.00

64.00

64.00

0.00

64.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

0.00

64.00

64.00

0.00

64.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

445.00

445.00

0.00

445.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

445.00

445.00

0.00

445.00

0.00

229

其他支出

0.00

27.23

27.23

0.00

27.23

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

23.91

23.91

0.00

23.91

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

23.91

23.91

0.00

23.91

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

3.32

3.32

0.00

3.32

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

3.32

3.32

0.00

3.32

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:开化县齐溪镇人民政府(汇总)


单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

6.50

6.37

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

6.50

6.37

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3381.18万元,支出总计3381.18万元。与2023年度相比,各增加823.37万元,增长32.19%,主要原因是一是人员经费支出增加,二是项目经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3352.40万元,包括:财政拨款收入3036.07万元(其中:一般公共预算2388.32万元,政府性基金预算647.76万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计90.56%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入316.32万元,占收入合计9.44%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3381.18万元,其中:基本支出1846.87万元,占54.62%;项目支出1534.31万元,占45.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3036.07万元,支出总计3036.07万元,与2023年相比,各增加948.42万元,增长45.43%,主要原因是一是人员经费支出增加,二是项目经费支出增加。

财政拨款支出年初预算数970.13万元,完成年初预算的312.96%,主要原因是增加部分专项资金,年中预算调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2388.32万元,占本年支出合计的70.64%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加820.38万元,增长52.32%,主要原因是人员调动及工资和公积金调整。 。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2388.32万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出1025.77万元,占42.95%。公共安全支出(类)支出23.80万元,占1.00%。科学技术支出(类)支出10.00万元,占0.42%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出172.94万元,占7.24%。社会保障和就业支出(类)支出233.51万元,占9.78%。节能环保支出(类)支出55.00万元,占2.30%。城乡社区支出(类)支出175.43万元,占7.35%。农林水支出(类)支出346.25万元,占14.50%。交通运输支出(类)支出107.15万元,占4.49%。自然资源海洋气象等支出(类)支出6.79万元,占0.28%。住房保障支出(类)支出113.87万元,占4.77%。灾害防治及应急管理支出(类)支出117.81万元,占4.93%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.13万元,支出决算为2388.32万元,完成年初预算的246.19%,主要原因是人员增减变动,工资调整,增加部分专项资金,年中预算调整。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中人大事务的代表工作的开展支出增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为2.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的250.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中其他人大事务支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为441.61万元,支出决算为785.97万元,完成年初预算的177.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中用于政府办公厅及其他相关事务的行政运行支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为212.84万元,支出决算为212.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是用于单位事业运行支出没有变化。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于专项普查活动支出增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于招商引资支出增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.56万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他共产党事务支出增加。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为23.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他公共安全支出增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,其他技术研究与开发支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为163.94万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他技术研究与开发支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,其他文化旅游体育与传媒支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为68.22万元,支出决算为68.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出没有变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为34.11万元,支出决算为34.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费支出没有变化。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是用于其他行政事业单位养老支出没有变化。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为19.56万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于社会保险补贴支出增加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.89万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他就业补助支出增加。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于养老服务支出增加,

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为33.11万元,支出决算为35.61万元,完成年初预算的107.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他退役军人事务管理支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为64.40万元,支出决算为64.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是用于其他社会保障和就业支出没有变化。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)年初预算为0.00万元,支出决算为55.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中用于自然生态保护方面的自然保护地支出增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为175.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中用于其他城乡社区支出增加。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.92万元,决算数大于预算数的主要原因是年中用于其他农业农村支出增加。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为31.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为173.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为56.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于对村级公益事业建设的补助支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为81.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为107.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他公路水路运输支出增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他自然资源事务支出增加。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他自然资源海洋气象等支出增加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于农村危房改造支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为92.02万元,支出决算为92.02万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是住房公积金没有变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为21.10万元,支出决算为21.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是购房补贴没有变化。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于自然灾害救灾补助支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为111.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,用于其他灾害防治及应急管理支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1501.77万元,其中:

人员经费1165.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费336.34万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出647.76万元,占本年支出合计的19.16%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加128.04万元,增长24.64%,主要原因是政府性基金预算拨款安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出647.76万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出111.52万元,占17.22%。。农林水支出(类)支出509.00万元,占78.58%。。其他支出(类)支出27.23万元,占4.20%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为647.76万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是部分专项资金,预算年中调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为67.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出项目的预算增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为44.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年中国有土地使用权出让收入安排的支出农业农村生态环境支出预算增加。

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为64.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中大中型水库库区基金安排的支出基础设施建设和经济发展的预算增加。

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为445.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展的预算增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为23.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年中其他政府性基金安排的支出的预算增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.32万元,决算数大于预算数的主要原因是年中用于社会福利的彩票公益金支出的预算增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.50万元,支出决算为6.37万元,完成全年预算数的98.05%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款一般性支出压减工作的进行,缩减“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是本单位两年没有安排人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。公务接待费支出决算为6.37万元,占100.00%。与2023年度相比,增加1.81万元,增长39.66%,主要原因是招商引资的增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是单位两年没有安排人员因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位已经没有公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为6.50万元,支出决算为6.37万元,完成全年预算的98.05%,国内公务接待120批次,累计1150人次。主要用于接待衢州市外公务活动、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是财政拨款一般性支出压减工作的进行,缩减招待费。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出6.37万元,主要用于衢州市外公务活动、招商引资接待120批次,累计1150人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为73.22万元,支出决算为336.34万元,完成年初预算的459.36%,决算数大于预算数的主要原因是办公费等机关运行经费的增加;比2023年度增加200.55万元,增长147.69%,主要原因是办公费等机关运行经费的增加。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.94万元。其中:政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.94万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,开化县齐溪镇人民政府共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,开化县齐溪镇人民政府组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目4个,二级项目54个,共涉及资金1046.94万元,占一般公共预算项目支出总额的43.84%

组织对大中型水库库区基金、大中型水库移民后期扶持基金等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金576万元,占政府性基金预算项目支出总额的88.92%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2024年度一事一议财政奖补项目(仁宗坑村)”“2024年人大主席团经费”等58个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1046.94万元,政府性基金预算支出576万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设置较为合理,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,产生了较好的社会效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

齐溪镇人民政府随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2024年度一事一议财政奖补项目(仁宗坑村)和2024年人大主席团经费项目绩效自评具体情况如下:

2024年度一事一议财政奖补项目(仁宗坑村)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是本年及时完工验收;二是质量保证。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2024年人大主席团经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是本年及时召开会议;二是群众满意。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映行政单位中财务事业人员的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

26.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

33.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范和推广等支出。

34.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性工作的支出。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。

五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果

(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)