索引号: 113308240026267528/2025-1010393199
公开方式: 主动公开
公开日期: 2025-08-29
发布单位: 芹阳办事处
开化县芹阳办事处2024年度部门决算
时间:2025-08-29 11:20 来源: 芹阳办事处 浏览次数:

目    录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)部门职责

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

开化县芹阳办事处机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。芹阳办事处是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.党工委的工作职能:保证党的路线、方针、 政策的坚决贯彻执行;保证监督职能;教育和管理职能;服从和服务于经济建设的职能;负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;完成县委县政府交给的其他工作任务。   

2.政府职能:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管理好财政资金,增强财政实力;完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,开化县芹阳办事处(汇总)部门决算包括:开化县芹阳办事处本级决算。

纳入开化县芹阳办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

本单位无二级预算单位。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,765.76

一、一般公共服务支出

32

4,419.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,300.35

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

261.30

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

20.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

51.36

八、其他收入

8

46.27

八、社会保障和就业支出

39

1,492.88


9


九、卫生健康支出

40

41.55


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

3,304.85


12


十二、农林水支出

43

1,068.35


13


十三、交通运输支出

44

116.35


14


十四、资源勘探、工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

490.03


19


十九、住房保障支出

50

351.04


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

115.37


23


二十三、其他支出

54

1,481.40


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

13,112.38

本年支出合计

58

13,213.73

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

557.69

年末结转和结余

60

456.33


30



61


总   计

31

13,670.06

总   计

62

13,670.06

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,112.38

13,066.11

0.00

0.00

0.00

0.00

46.27

开化县芹阳办事处

13,112.38

13,066.11

0.00

0.00

0.00

0.00

46.27

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,112.38

13,066.11

0.00

0.00

0.00

0.00

46.27

201

一般公共服务支出

4,317.90

4,271.63

0.00

0.00

0.00

0.00

46.27

20101

人大事务

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.64

10.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,240.49

4,194.22

0.00

0.00

0.00

0.00

46.27

2010301

行政运行

3,910.10

3,863.83

0.00

0.00

0.00

0.00

46.27

2010350

事业运行

290.40

290.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

27.71

27.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

16.45

16.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

4.15

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

261.30

261.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

243.20

243.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

243.20

243.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

51.36

51.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,492.88

1,492.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

854.27

854.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

854.27

854.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

393.01

393.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.68

223.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111.21

111.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

45.37

45.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

76.96

76.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

60.86

60.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

16.10

16.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

19.73

19.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

19.73

19.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

122.41

122.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

122.41

122.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,304.85

3,304.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200.93

200.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.93

200.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,604.95

2,604.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,605.39

1,605.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

687.88

687.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

43.62

43.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

94.78

94.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

173.29

173.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

498.97

498.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

498.97

498.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,068.35

1,068.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

177.00

177.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

127.87

127.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

193.55

193.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

65.20

65.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

208.68

208.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

水利技术推广

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

134.00

134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

12.32

12.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

275.12

275.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

46.95

46.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

228.17

228.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

186.00

186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

116.35

116.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

116.35

116.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

116.35

116.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

490.03

490.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.86

14.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

14.86

14.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

475.17

475.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

475.17

475.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

351.04

351.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

343.54

343.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

287.42

287.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

56.12

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

115.37

115.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

107.62

107.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

107.62

107.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,481.40

1,481.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,470.90

1,470.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

970.90

970.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,213.73

5,456.85

7,756.88

0.00

0.00

0.00

开化县芹阳办事处

13,213.73

5,456.85

7,756.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

13,213.73

5,456.85

7,756.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,419.25

4,324.76

94.50

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

21.64

0.00

21.64

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

10.64

0.00

10.64

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,341.84

4,301.84

40.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

4,011.45

4,011.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

290.40

290.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

27.71

0.00

27.71

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

16.45

0.00

16.45

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

11.25

0.00

11.25

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

22.91

22.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

4.15

0.00

4.15

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

4.15

0.00

4.15

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

261.30

18.10

243.20

0.00

0.00

0.00

20406

司法

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

18.10

18.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

243.20

0.00

243.20

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

243.20

0.00

243.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

51.36

0.00

51.36

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

24.36

0.00

24.36

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

24.36

0.00

24.36

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,492.88

542.36

950.52

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

854.27

0.00

854.27

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

854.27

0.00

854.27

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

393.01

393.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.68

223.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111.21

111.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

45.37

45.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

76.96

0.00

76.96

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

60.86

0.00

60.86

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

16.10

0.00

16.10

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

19.73

8.44

11.29

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

19.73

8.44

11.29

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

122.41

122.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

122.41

122.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

41.55

41.55

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,304.85

0.00

3,304.85

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200.93

0.00

200.93

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.93

0.00

200.93

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,604.95

0.00

2,604.95

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,605.39

0.00

1,605.39

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

687.88

0.00

687.88

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

43.62

0.00

43.62

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

94.78

0.00

94.78

0.00

0.00

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

173.29

0.00

173.29

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

498.97

0.00

498.97

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

498.97

0.00

498.97

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,068.35

186.55

881.80

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

177.00

53.04

123.96

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

127.87

3.91

123.96

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

193.55

65.20

128.35

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

65.20

65.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

15.60

0.00

15.60

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

61.05

0.00

61.05

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

51.70

0.00

51.70

0.00

0.00

0.00

21303

水利

208.68

42.36

166.32

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130317

水利技术推广

42.36

42.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

134.00

0.00

134.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

12.32

0.00

12.32

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

275.12

25.95

249.17

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

46.95

25.95

21.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

228.17

0.00

228.17

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

214.00

0.00

214.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

186.00

0.00

186.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

116.35

0.00

116.35

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

116.35

0.00

116.35

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

116.35

0.00

116.35

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

490.03

0.00

490.03

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14.86

0.00

14.86

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

14.86

0.00

14.86

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

475.17

0.00

475.17

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

475.17

0.00

475.17

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

351.04

343.54

7.50

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

343.54

343.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

287.42

287.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

56.12

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

115.37

0.00

115.37

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.75

0.00

7.75

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

7.75

0.00

7.75

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

107.62

0.00

107.62

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

107.62

0.00

107.62

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,481.40

0.00

1,481.40

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,470.90

0.00

1,470.90

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

970.90

0.00

970.90

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.50

0.00

10.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,765.76

一、一般公共服务支出

33

4,271.63

4,271.63

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,300.35

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

261.30

261.30

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

20.00

20.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

51.36

51.36

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,492.88

1,492.88

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

41.55

41.55

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

3,304.85

699.90

2,604.95

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,068.35

854.35

214.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

116.35

116.35

0.00

0.00


14


十四、资源勘探、工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

490.03

490.03

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

351.04

351.04

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

115.37

115.37

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

1,481.40

0.00

1,481.40

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

13,066.11

本年支出合计

59

13,066.11

8,765.76

4,300.35

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

13,066.11

总   计

64

13,066.11

8,765.76

4,300.35

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,765.76

5,309.23

3,456.53

201

一般公共服务支出

4,271.63

4,177.14

94.50

20101

人大事务

21.64

0.00

21.64

2010108

代表工作

10.64

0.00

10.64

2010199

其他人大事务支出

11.00

0.00

11.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,194.22

4,154.22

40.00

2010301

行政运行

3,863.83

3,863.83

0.00

2010350

事业运行

290.40

290.40

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.00

0.00

40.00

20105

统计信息事务

27.71

0.00

27.71

2010505

专项统计业务

16.45

0.00

16.45

2010507

专项普查活动

11.25

0.00

11.25

20111

纪检监察事务

22.91

22.91

0.00

2011101

行政运行

22.91

22.91

0.00

20129

群众团体事务

1.00

0.00

1.00

2012999

其他群众团体事务支出

1.00

0.00

1.00

20136

其他共产党事务支出

4.15

0.00

4.15

2013699

其他共产党事务支出

4.15

0.00

4.15

204

公共安全支出

261.30

18.10

243.20

20406

司法

18.10

18.10

0.00

2040601

行政运行

18.10

18.10

0.00

20499

其他公共安全支出

243.20

0.00

243.20

2049999

其他公共安全支出

243.20

0.00

243.20

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

20604

技术研究与开发

20.00

0.00

20.00

2060499

其他技术研究与开发支出

20.00

0.00

20.00

207

文化旅游体育与传媒支出

51.36

0.00

51.36

20701

文化和旅游

24.36

0.00

24.36

2070199

其他文化和旅游支出

24.36

0.00

24.36

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

27.00

0.00

27.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

27.00

0.00

27.00

208

社会保障和就业支出

1,492.88

542.36

950.52

20801

人力资源和社会保障管理事务

2.88

2.88

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.88

2.88

0.00

20802

民政管理事务

854.27

0.00

854.27

2080208

基层政权建设和社区治理

854.27

0.00

854.27

20805

行政事业单位养老支出

393.01

393.01

0.00

2080501

行政单位离退休

12.75

12.75

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.68

223.68

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111.21

111.21

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

45.37

45.37

0.00

20807

就业补助

76.96

0.00

76.96

2080704

社会保险补贴

60.86

0.00

60.86

2080799

其他就业补助支出

16.10

0.00

16.10

20808

抚恤

0.60

0.60

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.60

0.60

0.00

20810

社会福利

8.00

0.00

8.00

2081006

养老服务

8.00

0.00

8.00

20820

临时救助

7.13

7.13

0.00

2082001

临时救助支出

7.13

7.13

0.00

20825

其他生活救助

7.90

7.90

0.00

2082502

其他农村生活救助

7.90

7.90

0.00

20828

退役军人管理事务

19.73

8.44

11.29

2082899

其他退役军人事务管理支出

19.73

8.44

11.29

20899

其他社会保障和就业支出

122.41

122.41

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

122.41

122.41

0.00

210

卫生健康支出

41.55

41.55

0.00

21011

行政事业单位医疗

41.55

41.55

0.00

2101103

公务员医疗补助

41.55

41.55

0.00

212

城乡社区支出

699.90

0.00

699.90

21201

城乡社区管理事务

200.93

0.00

200.93

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.93

0.00

200.93

21299

其他城乡社区支出

498.97

0.00

498.97

2129999

其他城乡社区支出

498.97

0.00

498.97

213

农林水支出

854.35

186.55

667.80

21301

农业农村

177.00

53.04

123.96

2130104

事业运行

49.14

49.14

0.00

2130199

其他农业农村支出

127.87

3.91

123.96

21302

林业和草原

193.55

65.20

128.35

2130204

事业机构

65.20

65.20

0.00

2130209

森林生态效益补偿

15.60

0.00

15.60

2130234

林业草原防灾减灾

61.05

0.00

61.05

2130299

其他林业和草原支出

51.70

0.00

51.70

21303

水利

208.68

42.36

166.32

2130314

防汛

20.00

0.00

20.00

2130317

水利技术推广

42.36

42.36

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

134.00

0.00

134.00

2130399

其他水利支出

12.32

0.00

12.32

21307

农村综合改革

275.12

25.95

249.17

2130701

对村级公益事业建设的补助

46.95

25.95

21.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

228.17

0.00

228.17

214

交通运输支出

116.35

0.00

116.35

21401

公路水路运输

116.35

0.00

116.35

2140199

其他公路水路运输支出

116.35

0.00

116.35

220

自然资源海洋气象等支出

490.03

0.00

490.03

22001

自然资源事务

14.86

0.00

14.86

2200199

其他自然资源事务支出

14.86

0.00

14.86

22099

其他自然资源海洋气象等支出

475.17

0.00

475.17

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

475.17

0.00

475.17

221

住房保障支出

351.04

343.54

7.50

22101

保障性安居工程支出

7.50

0.00

7.50

2210105

农村危房改造

7.50

0.00

7.50

22102

住房改革支出

343.54

343.54

0.00

2210201

住房公积金

287.42

287.42

0.00

2210203

购房补贴

56.12

56.12

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

115.37

0.00

115.37

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.75

0.00

7.75

2240703

自然灾害救灾补助

7.75

0.00

7.75

22499

其他灾害防治及应急管理支出

107.62

0.00

107.62

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

107.62

0.00

107.62

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,731.48

302

商品和服务支出

889.62

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

513.36

30201

办公费

20.21

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

686.73

30202

印刷费

0.86

310

资本性支出

25.42

30103

奖金

1,104.60

30203

咨询费

14.14

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

91.62

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

25.42

30107

绩效工资

208.57

30205

水费

1.05

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

223.68

30206

电费

15.61

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

111.21

30207

邮电费

9.14

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

156.01

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

41.55

30209

物业管理费

15.75

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

11.78

30211

差旅费

16.12

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

287.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

16.31

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

294.96

30214

租赁费

191.71

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

235.82

30215

会议费

4.54

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

15.97

30216

培训费

0.39

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.41

31021

文物和陈列品的购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

29.10

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

32.10

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

92.91

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

31.95

30227

委托业务费

19.40

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

36.51

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

38.01

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31206

其他资本性补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

65.33

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

126.70

30240

税金及附加费用

151.23

399

其他支出

426.88




30299

其他商品和服务支出

180.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

426.88




30701

国内债务付息

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

3,967.30

公用经费合计

1,341.93

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

4,300.35

4,300.35

0.00

4,300.35

0.00

212

城乡社区支出

0.00

2,604.95

2,604.95

0.00

2,604.95

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,604.95

2,604.95

0.00

2,604.95

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

1,605.39

1,605.39

0.00

1,605.39

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

687.88

687.88

0.00

687.88

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

43.62

43.62

0.00

43.62

0.00

2120814

农业生产发展支出

0.00

94.78

94.78

0.00

94.78

0.00

2120816

农业农村生态环境支出

0.00

173.29

173.29

0.00

173.29

0.00

213

农林水支出

0.00

214.00

214.00

0.00

214.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

214.00

214.00

0.00

214.00

0.00

2137201

移民补助

0.00

186.00

186.00

0.00

186.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

28.00

28.00

0.00

28.00

0.00

229

其他支出

0.00

1,481.40

1,481.40

0.00

1,481.40

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,470.90

1,470.90

0.00

1,470.90

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

970.90

970.90

0.00

970.90

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

10.50

10.50

0.00

10.50

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:开化县芹阳办事处(汇总)


单位:万元

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.41

0.41

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

0.41

0.41

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13670.06万元,支出总计13670.06万元。与2023年度相比,各减少20437.76万元,下降59.92%,主要原因是岙滩村补偿款等项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13112.38万元,包括:财政拨款收入13066.11万元(其中:一般公共预算8765.76万元,政府性基金预算4300.35万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.65%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入46.27万元,占收入合计0.35%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13213.73万元,其中:基本支出5456.85万元,占41.30%;项目支出7756.88万元,占58.70%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13066.11万元,支出总计13066.11万元,与2023年相比,各减少20030.31万元,下降60.52%,主要原因是岙滩村补偿款等项目减少。

财政拨款支出年初预算数4461.02万元,完成年初预算的292.90%,主要原因是部分项目年初预算未下达,根据实际需要调整指标。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8765.76万元,占本年支出合计的66.34%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2008.85万元,增长29.73%,主要原因是部分项目年初预算未下达,根据实际需要调整指标。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8765.76万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出4271.63万元,占48.73%。公共安全支出(类)支出261.30万元,占2.98%。科学技术支出(类)支出20.00万元,占0.23%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出51.36万元,占0.59%。社会保障和就业支出(类)支出1492.88万元,占17.03%。卫生健康支出(类)支出41.55万元,占0.47%。城乡社区支出(类)支出699.90万元,占7.98%。农林水支出(类)支出854.35万元,占9.75%。交通运输支出(类)支出116.35万元,占1.33%。自然资源海洋气象等支出(类)支出490.03万元,占5.59%。住房保障支出(类)支出351.04万元,占4.00%。灾害防治及应急管理支出(类)支出115.37万元,占1.32%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4058.89万元,支出决算为8765.76万元,完成年初预算的215.96%,主要原因是部分项目年初预算未下达,根据实际需要调整指标。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.64万元,决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初预算未下达,根据实际需要调整指标。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为2.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的550.00%,决算数大于预算数的主要原因是人大事务支出增加

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1456.29万元,支出决算为3863.83万元,完成年初预算的265.32%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政未下达绩效奖金收入,后支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为292.39万元,支出决算为290.40万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初财政未下达绩效奖金收入,后支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为40.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初财政未下达绩效奖金收入,后支出增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为16.45万元,决算数大于预算数的主要原因是开展经济普查工作,统计费用增加。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.25万元,决算数大于预算数的主要原因是开展经济普查工作,统计费用增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为23.27万元,支出决算为22.91万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是纪检干部人员减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为2.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的50.00%,决算数小于预算数的主要原因是其他团体事务减少。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.15万元,决算数大于预算数的主要原因是人员调整基本支出增加。

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为18.22万元,支出决算为18.10万元,完成年初预算的99.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整基本支出减少。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为243.20万元,决算数大于预算数的主要原因是公共安全项目支出增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是科技特派员项目支出增加

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为24.36万元,决算数大于预算数的主要原因是文旅项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为27.00万元,决算数大于预算数的主要原因是文旅项目支出增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.88万元,决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为856.73万元,支出决算为854.27万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是社区治理事务减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为12.75万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为239.86万元,支出决算为223.68万元,完成年初预算的93.25%,决算数小于预算数的主要原因是2023年补缴2022年的养老金支出,2024年未新增补缴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为119.93万元,支出决算为111.21万元,完成年初预算的92.73%,决算数小于预算数的主要原因是2023年补缴2022年的职业年金支出,2024年未新增补缴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为45.65万元,支出决算为45.37万元,完成年初预算的99.40%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为60.86万元,决算数大于预算数的主要原因是社保补贴增加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为16.10万元,决算数大于预算数的主要原因是就业补助增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为2.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的400.00%,决算数大于预算数的主要原因是养老服务费用增加。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.13万元,决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.90万元,决算数大于预算数的主要原因是其他农村生活救助增加。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为11.44万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的172.46%,决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务管理支出增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为128.61万元,支出决算为122.41万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是有一位退休人员去世。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为44.97万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险补助减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为200.93万元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务增加。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为498.97万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为49.14万元,支出决算为49.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为110.00万元,支出决算为127.87万元,完成年初预算的116.24%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为65.20万元,支出决算为65.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是项目增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为0.00万元,支出决算为15.60万元,决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿款增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00万元,支出决算为61.05万元,决算数大于预算数的主要原因是防灾减灾支出增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为51.70万元,决算数大于预算数的主要原因是林业支出增加。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是水利项目支出增加。

农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)年初预算为42.36万元,支出决算为42.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为134.00万元,支出决算为134.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.32万元,决算数大于预算数的主要原因是水利项目支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为46.95万元,决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业建设补助资金增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为16.00万元,支出决算为228.17万元,完成年初预算的1426.04%,决算数大于预算数的主要原因是村两委干部工资年初预算未下达,支付时再下达。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为18.51万元,支出决算为116.35万元,完成年初预算的628.71%,决算数大于预算数的主要原因是交通项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为14.86万元,决算数大于预算数的主要原因是自然资源项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为475.17万元,决算数大于预算数的主要原因是自然资源项目支出增加。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为1.50万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的500.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造项目支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为309.22万元,支出决算为287.42万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为56.26万元,支出决算为56.12万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是购房补贴减少。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.75万元,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为107.62万元,决算数大于预算数的主要原因是灾害防治项目补助资金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5309.23万元,其中:

人员经费3967.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1341.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4300.35万元,占本年支出合计的32.54%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少22039.16万元,下降83.67%,主要原因是岙滩村补偿款等项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4300.35万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出2604.95万元,占60.58%。。农林水支出(类)支出214.00万元,占4.98%。。其他支出(类)支出1481.40万元,占34.45%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为402.12万元,支出决算为4300.35万元,完成年初预算的1069.41%,主要原因是政府性基金预算拨款增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1605.39万元,决算数大于预算数的主要原因是征迁补偿款支出增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为687.88万元,决算数大于预算数的主要原因是土地开发项目支出增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为43.62万元,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目拨款增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为94.78万元,决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目支出增加

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为173.29万元,决算数大于预算数的主要原因是农业农村生态环境项目支出增加。

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为186.00万元,支出决算为186.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为28.00万元,支出决算为28.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为188.12万元,支出决算为970.90万元,完成年初预算的516.10%,决算数大于预算数的主要原因是专项债增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为500.00万元,决算数大于预算数的主要原因是专项债增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.50万元,决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金增加

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严控“三公”经费支出,严格按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是近两年无因公出国(境)安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是车改后本单位无公务用车。公务接待费支出决算为0.41万元,占100.00%。与2023年度相比,增加0.06万元,增长17.16%,主要原因是增加招商引资接具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待4批次,累计22人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严控公务接待费支出,严格按预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元,主要用于接待招商引资。接待4批次,累计22人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为232.12万元,支出决算为1341.93万元,完成年初预算的578.13%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要,年中调增了日常公用经费。比2023年度增加749.72万元,增长126.60%,主要原因是工作需要,调增了日常公用经费。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额28.12万元。其中:政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额28.12万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,开化县芹阳办事处共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,开化县芹阳办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目61个,共涉及资金6532.847683万元,占一般公共预算项目支出总额的74.53%

组织对2024年度一事一议财政奖补项目(金路村)等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2215.488086万元,占政府性基金预算项目支出总额的51.52%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

开化县芹阳办事处随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2024年度一事一议财政奖补项目(金路村)和人大主席团经费项目绩效自评具体情况如下:

综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2024年度一事一议财政奖补项目(金路村)已完工;二是增加村集体经济收入,并带动相关产业发展。

项目支出绩效自评表


(2024年度)


项目名称

2024年度一事一议财政奖补项目(金路村)


主管部门

551-开化县芹阳办事处

预算单位

551001-开化县芹阳办事处


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


(A)

(B)

(B/A)


年度资金总额

0

21

21

0

100.00%


一般公共预算资金

0

21

21

0

100.00%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



保障“一事一议”项目落实,扶持乡村振兴

全年目标已完成


目标偏离原因分析



整改措施及建议



其他需说明的问题



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30.00分)

数量指标(30.00分)

完工率

≥80%

100%

30.00

30.00


质量指标(0分)







时效指标(0分)







成本指标(0分)







效益指标(30.00分)

经济效益(0分)







社会效益(30.00分)

社会效益率

≥80%

100%

30.00

30.00


生态效益(0分)







可持续影响(0分)







满意度指标(40.00分)

服务对象满意度(40.00分)

群众满意度

≥80%

100%

40.00

40.00


总分

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是人大主席团经费项目已完工;二是并带动相关产业发展

项目支出绩效自评表


(2024年度)


项目名称

人大主席团经费


主管部门

551-开化县芹阳办事处

预算单位

551001-开化县芹阳办事处


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


(A)

(B)

(B/A)


年度资金总额

2

2

2

0

100.00%


一般公共预算资金

2

2

2

0

100.00%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



开展活动接待及阶段性会议等日常工作,保证议事会、人大代表活动正常有序发展

全年目标已完成


目标偏离原因分析



整改措施及建议



其他需说明的问题



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30.00分)

数量指标(30.00分)

人大主席团会议召开成功率

≥80%

100%

30.00

30.00


质量指标(0分)







时效指标(0分)







成本指标(0分)







效益指标(30.00分)

经济效益(0分)







社会效益(30.00分)

人大监督效益

≥80%

100%

30.00

30.00


生态效益(0分)







可持续影响(0分)







满意度指标(40.00分)

服务对象满意度(40.00分)

群众满意度

≥80%

100%

40.00

40.00


总分

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人民代表大会的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。反映用于其他人大事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的财政事务方面的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  30.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

31.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

32.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

34.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。反映基层政权和社区建设方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

40.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

41.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

44.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

46.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

47.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。  

48.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

49.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

51.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

52.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

53.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休 人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。56.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。反映除上述项目外的用于其他应急管理方面的支出。

57.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果

芹阳办事处2024年绩效自评结果清单

序号

预算单位

名称

自评结论

1

开化县芹阳办事处

社区事务经费

2

开化县芹阳办事处

2023年乡镇组织收入奖

3

开化县芹阳办事处

农村文化礼堂提档升级经费

4

开化县芹阳办事处

非税收入返还

5

开化县芹阳办事处

2023年乡镇绿色生态奖补

6

开化县芹阳办事处

乡镇修缮费

7

开化县芹阳办事处

2023年度立项的建设用地复垦项目第二批补助资金

8

开化县芹阳办事处

2019年度建设用地复垦工作第六批奖励资金

9

开化县芹阳办事处

粮食功能区两非整治

10

开化县芹阳办事处

农村清洁工程

11

开化县芹阳办事处

人大代表补选经费

12

开化县芹阳办事处

创文经费———老旧小区整治和风貌提升

13

开化县芹阳办事处

双溪景苑、泰康苑物业管理费补助

14

开化县芹阳办事处

群众文化活动—群体性文化活动(24年省级)

15

开化县芹阳办事处

2020-2021年度建设用地复垦项目第四批补助资金

16

开化县芹阳办事处

耕地保护整治第三次补助资金

17

开化县芹阳办事处

乡镇倾斜补发

18

开化县芹阳办事处

开化县共富直通车

19

开化县芹阳办事处

办公用房租金

20

开化县芹阳办事处

荷花社区创文工作经费补助

21

开化县芹阳办事处

三支一扶志愿者工作生活补贴

22

开化县芹阳办事处

2024年便民服务中心补助

23

开化县芹阳办事处

翁村村水毁护岸修复工程

24

开化县芹阳办事处

自规工作经费

25

开化县芹阳办事处

网格员误工补贴及其他费用

26

开化县芹阳办事处

2022年度第三批地质灾害综合治理补助资金

27

开化县芹阳办事处

农村党建经费

28

开化县芹阳办事处

退役军人服务站创建

29

开化县芹阳办事处

岙滩社区创文工作经费补助

30

开化县芹阳办事处

村畜牧兽医员生活困难补助

31

开化县芹阳办事处

2024年省级农村困难家庭危房改造资金

32

开化县芹阳办事处

全国第五次经济普查

33

开化县芹阳办事处

2023年立项的土地开发项目奖励资金

34

开化县芹阳办事处

开化县2024年城乡风貌整治提升资金-未来社区综合提升项目

35

开化县芹阳办事处

开化县芹阳办事处横枝河堤防水毁修复工程

36

开化县芹阳办事处

两新党建经费

37

开化县芹阳办事处

重点项目征迁工作经费

38

开化县芹阳办事处

平安维稳补助

39

开化县芹阳办事处

经济发展考核奖

40

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2024年农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金-农村生活污水治理设施灾毁修复项目

41

开化县芹阳办事处

2023年度第一批地质灾害综合治理补助资金

42

开化县芹阳办事处

2023-2024年枯死松木清理补助资金(第一批)

43

开化县芹阳办事处

现代养老服务体系建设补助

44

开化县芹阳办事处

2024年中央自然灾害救灾资金-应急处置

45

开化县芹阳办事处

2024年省科技发展专项(芹阳办)

46

开化县芹阳办事处

2022-2023年枯死松木清理补助资金(第二批)

47

开化县芹阳办事处

2024年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金

48

开化县芹阳办事处

2023年度立项的土地开发项目第三批补助资金

49

开化县芹阳办事处

乡镇财政体制结算土地出让返还

50

开化县芹阳办事处

2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金—芹阳办事处汶山村田里自然村徐幸屋后滑坡隐患治理工程

51

开化县芹阳办事处

尘肺职业病生活补助

52

开化县芹阳办事处

村干部基本报酬

53

开化县芹阳办事处

创文经费1

54

开化县芹阳办事处

2023年度建设用地复垦项目第一批补助资金

55

开化县芹阳办事处

根缘小镇征收补偿款

56

开化县芹阳办事处

人大主席团经费

57

开化县芹阳办事处

2023年度村级兼职护林经费

58

开化县芹阳办事处

劳保员岗位和社保补贴

59

开化县芹阳办事处

芹阳片区项目征迁专项资金

60

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2024年农村困难家庭危房改造补助资金

61

开化县芹阳办事处

社区工作补助经费

62

开化县芹阳办事处

开化县桃坑溪排渠改造工程前期经费

63

开化县芹阳办事处

开化县芹阳办事处小桥头2022-1号地块(东城四期安置小区)表土剥离项目

64

开化县芹阳办事处

2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金—芹阳办事处岙滩村大龙坑安置地边坡滑坡隐患治理工程

65

开化县芹阳办事处

2023年度土地整治项目后期管护补助资金

66

开化县芹阳办事处

耕地保护整治第二次补助资金

67

开化县芹阳办事处

开化水库耕地“进出平衡”第二批补助资金

68

开化县芹阳办事处

村级国土规划协管员

69

开化县芹阳办事处

免费开放--乡镇综合文化站(24年中央)

70

开化县芹阳办事处

2024年度一事一议财政奖补项目(金路村)

71

开化县芹阳办事处

2023-2024年枯死松木清理补助资金(第二批)

72

开化县芹阳办事处

开化县2023年度永久基本农田集中连片整治项目第三次工程资金

73

开化县芹阳办事处

2024年中央自然灾害救灾资金-人员转移安置

74

开化县芹阳办事处

代表活动经费

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开化县芹阳办事处

文化基础设施建设-乡镇综合文化站提档升级(24年中央)

76

开化县芹阳办事处

宋村村乡村振兴补助款

77

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村级组织运转补助经费

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县领导挂联村帮扶经费

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网格员基本工资

(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)