目录
一、概况
(一)部门职责
开化县公安局是县人民政府主管公安工作的职能部门,是全县人民警察的领导和指挥机关,它担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治和社会责任。其主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府、上级公安机关的指示精神和工作部署。
2.负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、涉毒案件的侦查工作。
3.维护全县社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织查处治安案件,处置突发性事件;管理集会、游行、示威活动。负责指导并依法监督全县机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作及群众性治安保卫防范工作。
4.负责全县出入境管理工作,依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。
5.负责全县道路交通安全、交通秩序,指导、监督机动车辆驾驶员管理工作;依法处理道路交通事故。
6.依据消防法规定对相关场所进行消防检查并作出行政处罚和刑事立案侦查。
7.主管全县计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。
8.负责县看守所监管和治安拘留所的管理工作。
9.组织实施对来开化的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
10.负责全县技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
11.按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指导。
12.在县委、县政府和上级公安机关的领导下,依法从严治警,加强公安队伍的组织建设、思想建设和作风建设,促进公安队伍的革命化、正规化、知识化和现代化建设,保证公安机关各项业务工作和执法活动的顺利进行。
13.制定公安队伍监督管理规章制度,组织公安机关督察工作;查处公安队伍违纪案件。
14.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,开化县公安局(汇总)部门决算包括:开化县公安局本级决算、下属开化县公安局交通警察大队和开化县机动车驾驶员考试服务中心决算。
纳入开化县公安局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、开化县公安局(本级)
2、开化县公安局交通警察大队
3、开化县机动车驾驶员考试服务中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24,407.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 79.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 544.85 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 10.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 21,283.40 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 550.37 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 26.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,321.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 544.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,188.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,978.42 | 本年支出合计 | 58 | 24,978.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 35.14 | 年末结转和结余 | 60 | 35.14 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 25,013.56 | 总 计 | 62 | 25,013.56 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,978.42 | 24,952.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 |
开化县公安局 | 19,470.21 | 19,443.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 |
开化县公安局交通警察大队 | 5,437.97 | 5,437.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县机动车驾驶员考试服务中心 | 70.24 | 70.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24,978.42 | 24,952.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 79.74 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 79.74 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 79.74 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21,283.40 | 21,257.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | ||
20401 | 武装警察部队 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 44.18 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 21,239.21 | 21,212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 | ||
2040201 | 行政运行 | 15,166.20 | 15,164.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,720.11 | 1,720.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 4,317.71 | 4,292.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 550.37 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 550.37 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 550.37 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.37 | 1,321.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,289.33 | 1,289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 859.55 | 859.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429.78 | 429.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,049.21 | 1,049.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 139.47 | 139.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24,978.42 | 18,270.39 | 6,708.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县公安局 | 19,470.21 | 14,259.01 | 5,211.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县公安局交通警察大队 | 5,437.97 | 3,941.14 | 1,496.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
开化县机动车驾驶员考试服务中心 | 70.24 | 70.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24,978.42 | 18,270.39 | 6,708.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21,283.40 | 15,760.33 | 5,523.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 44.18 | 0.00 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 44.18 | 0.00 | 44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 21,239.21 | 15,760.33 | 5,478.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 15,166.20 | 15,166.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,720.11 | 0.00 | 1,720.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040221 | 特别业务 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040250 | 事业运行 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 4,317.71 | 562.61 | 3,755.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 550.37 | 0.00 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 550.37 | 0.00 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 550.37 | 0.00 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.37 | 1,321.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,289.33 | 1,289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 859.55 | 859.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429.78 | 429.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,049.21 | 1,049.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 139.47 | 139.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24,407.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 79.74 | 79.74 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 544.85 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 21,257.08 | 21,257.08 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 550.37 | 550.37 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,321.37 | 1,321.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,952.09 | 本年支出合计 | 59 | 24,952.09 | 24,407.25 | 544.85 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 24,952.09 | 总 计 | 64 | 24,952.09 | 24,407.25 | 544.85 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,407.25 | 18,269.06 | 6,138.18 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | ||
203 | 国防支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 21,257.08 | 15,759.01 | 5,498.07 | ||
20401 | 武装警察部队 | 44.18 | 0.00 | 44.18 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 44.18 | 0.00 | 44.18 | ||
20402 | 公安 | 21,212.89 | 15,759.01 | 5,453.89 | ||
2040201 | 行政运行 | 15,164.88 | 15,164.88 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,720.11 | 0.00 | 1,720.11 | ||
2040221 | 特别业务 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | ||
2040250 | 事业运行 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 4,292.71 | 562.61 | 3,730.10 | ||
206 | 科学技术支出 | 550.37 | 0.00 | 550.37 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 550.37 | 0.00 | 550.37 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 550.37 | 0.00 | 550.37 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.37 | 1,321.37 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,289.33 | 1,289.33 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 859.55 | 859.55 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429.78 | 429.78 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.04 | 32.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,188.69 | 1,188.69 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,049.21 | 1,049.21 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 139.47 | 139.47 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 15,805.96 | 302 | 商品和服务支出 | 2,199.76 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,571.24 | 30201 | 办公费 | 165.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,578.59 | 30202 | 印刷费 | 12.78 | 310 | 资本性支出 | 66.64 |
30103 | 奖金 | 3,167.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 251.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 28.52 |
30107 | 绩效工资 | 8.59 | 30205 | 水费 | 14.87 | 31003 | 专用设备购置 | 38.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 859.55 | 30206 | 电费 | 144.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 429.78 | 30207 | 邮电费 | 52.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 594.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 161.61 | 30209 | 物业管理费 | 16.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 38.27 | 30211 | 差旅费 | 173.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,049.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 237.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5,094.96 | 30214 | 租赁费 | 11.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.71 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.05 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 29.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 33.04 | 30224 | 被装购置费 | 13.60 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 232.18 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 65.55 | 30227 | 委托业务费 | 83.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 91.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 120.78 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 178.79 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 293.93 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 308.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 16,002.66 | 公用经费合计 | 2,266.40 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 544.85 | 544.85 | 0.00 | 544.85 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。 | ||||||
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:开化县公安局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 423.05 | 421.47 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 421.00 | 419.42 |
(1)公务用车购置费 | 138.90 | 138.57 |
(2)公务用车运行维护费 | 282.10 | 280.85 |
3.公务接待费 | 2.05 | 2.05 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计25013.56万元,支出总计25013.56万元。与2023年度相比,各增加1561.05万元,增长6.66%,主要原因是本年度基建项目类经费增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计24978.42万元,包括:财政拨款收入24952.09万元(其中:一般公共预算24407.25万元,政府性基金预算544.85万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.89%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入26.32万元,占收入合计0.11%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计24978.42万元,其中:基本支出18270.39万元,占73.14%;项目支出6708.03万元,占26.86%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计24952.09万元,支出总计24952.09万元,与2023年相比,各增加1878.74万元,增长8.14%,主要原因是本年度基建类项目经费有所增加。
财政拨款支出年初预算数22430.87万元,完成年初预算的111.24%,主要原因是信息化类项目及部分基建类项目于年中下达预算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出24407.25万元,占本年支出合计的97.71%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1498.69万元,增长6.54%,主要原因是本年度基建项目类经费及人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出24407.25万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出79.74万元,占0.33%。国防支出(类)支出10.00万元,占0.04%。公共安全支出(类)支出21257.08万元,占87.09%。科学技术支出(类)支出550.37万元,占2.25%。社会保障和就业支出(类)支出1321.37万元,占5.41%。住房保障支出(类)支出1188.69万元,占4.87%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22430.87万元,支出决算为24407.25万元,完成年初预算的108.81%,主要原因是年中预算增加钱江源省际边界基层治理示范带,征兵政审等项目经费。其中:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为79.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加钱江源省际边界基层治理示范带项目预算。
国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加征兵费用项目预算。
公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)年初预算为45.00万元,支出决算为44.18万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因是武警中队减少非必要支出。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为15097.63万元,支出决算为15164.88万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费有增加。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为1783.47万元,支出决算为1720.11万元,完成年初预算的96.45%,决算数小于预算数的主要原因是本年执法办案业务增多导致办案业务经费也相应增加。
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为3.68万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算资金使用。
公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)年初预算为34.87万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的90.37%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则,减少非必要支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为2863.97万元,支出决算为4292.71万元,完成年初预算的149.89%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加开化县公安局城关派出所接警大厅及执法办案管理中心和情指中心改造工程预算。
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为550.37万元,决算数大于预算数的主要原因是信息化项目在年中下达预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为894.45万元,支出决算为859.55万元,完成年初预算的96.10%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数有变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为447.23万元,支出决算为429.78万元,完成年初预算的96.10%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数有变动。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为32.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加一次性抚恤金和丧葬费项目预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1120.45万元,支出决算为1049.21万元,完成年初预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数有变动。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为140.11万元,支出决算为139.47万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18269.06万元,其中:
人员经费16002.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2266.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出544.85万元,占本年支出合计的2.18%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加380.05万元,增长230.61%,主要原因是开化县公安局华埠派出所迁建工程项目预算增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出544.85万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出544.85万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为544.85万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是年中增加开化县公安局华埠派出所迁建工程项目预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为544.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加开化县公安局华埠派出所迁建工程项目预算。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为423.05万元,支出决算为421.47万元,完成全年预算数的99.63%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约原则,合理安排预算资金使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是本单位未安排人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为419.42万元,占99.51%。与2023年度相比,减少21.28万元,下降4.83%,主要原因是厉行节约原则,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算为2.05万元,占0.49%。与2023年度相比,减少0.16万元,下降7.35%,主要原因是厉行节约原则,减少非必要公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排人员因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为421.00万元,支出决算为419.42万元,完成全年预算的99.62%,决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用。
公务用车购置费全年预算为138.90万元,支出决算为138.57万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的99.76%,决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排预算资金使用。主要用于经批准购置的8辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为282.10万元,支出决算为280.85万元,完成全年预算的99.56%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约原则,合理安排资金使用。主要用于执法办案、安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为90辆。
(3)公务接待费全年预算数为2.05万元,支出决算为2.05万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待15批次,累计123人次。主要用于接待外省、市政法领导、公安民警来我局考察、学习交流、办案等各项活动等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排资金使用。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.05万元,主要用于外省、市政法领导、公安民警来我局考察、学习交流、办案等各项活动等支出。接待15批次,累计123人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为2406.53万元,支出决算为2233.11万元,完成年初预算的92.79%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则,合理安排预算。比2023年度增加129.26万元,增长6.14%,主要原因是本年度因办案业务需要,公务出行经费增加。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1823.66万元。其中:政府采购货物支出906.16万元、政府采购工程支出81.19万元、政府采购服务支出836.30万元。授予中小企业合同金额1751.42万元,占政府采购支出总额的96.04%,其中:授予小微企业合同金额1751.42万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.36%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,开化县公安局本级及所属各单位共有车辆104辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是机动车驾驶员考试服务中心里的考试用车。单价100万元以上设备(不含车辆)7台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,开化县公安局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目46个,共涉及资金5951.56万元,占一般公共预算项目支出总额的96.96%。
组织对2024年度开化县公安局城关派出所接警大厅及执法办案管理中心和情指中心改造工程2024、开化县公安局华埠派出所迁建工程等三个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金508.55万元,占政府性基金预算项目支出总额的93.34%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
开化县公安局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,城区交通标志标线更新项目和开化县精神病人强制医疗费项目绩效自评具体情况如下:
城区交通标志标线更新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为55.29万元,执行数为55.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证项目资金运转有序,交通秩序安全畅通。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
开化县2023年民生实事—护校安园公共视频采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为148万元,执行数为141.52万元,完成预算的95.62%。项目绩效目标完成情况:在学校周边重点区域分类部署视频监控、人脸抓拍等安防系统,实现安全防范覆盖无盲区。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。
18.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指用于兵役征集等方面的支出。
19.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):其他用于武装警察部队的支出。
20.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
21.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
22.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
23.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
24.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
25.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指其他用于科学技术管理事务方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
五、附件
(一)2024年度项目支出绩效自评结果
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)
开化县机动车驾驶员考试服务中心2024年度部门决算公开.pdf






