索引号: | 11330824002626437L/2025-01712 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 开审公告〔2025〕6号 | 公开日期: | 2025-03-18 |
发布单位: | 审计局 | 有效性: |
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,开化县审计局派出专项审计调查组,自2024年9月13日至2024年11月15日,对政府投资项目价款结算管理情况进行专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:
一、被调查事项的基本情况及审计评价
本次审计调查涉及3个部门、2家国企、4个乡镇备案的项目共986个,重点对60个项目进行抽审复核,涉及项目资金17417.27万元。审计调查结果表明,建设单位认真履行政府投资项目价款结算审核的主体责任,依法履行结算审核工作职责,委托的社会中介机构对项目的现场踏勘、丈量等审核措施基本到位,内部复核制度相对完善,价款结算审核工作有序推进。
二、审计调查发现的主要问题
(一)项目建设管理方面存在2个项目未经审批擅自开工;4个项目预算编制不精准;1个项目合同签订金额不准确;1个项目未按合同约定预留工程质量保修金;2个项目变更签证程序不规范;2个项目未扣回审计效益费;1个项目多支付审计基本费。
(二)价款结算管理方面存在3个项目工程签证管理不规范;20个项目价款结算不实。
三、审计处理意见及建议
针对本次审计发现的问题,开化县审计局已依法出具专项审计调查报告,并提出强化项目过程管理,提高管理人员素质,强化中介机构监管等审计建议。
四、审计发现问题的整改情况
(一)针对项目建设管理方面问题,长虹乡、中村乡已组织项目管理人员学习工程项目管理制度,强化工程审批管理。交通局、村头镇、国控集团、两山集团已对预算编制单位进行约谈并加强项目预算审核管理。卫健局已按合同约定要求施工单位退回质保金。国控集团、两山集团已完成变更签证程序,并对项目管理人员进行批评教育。长虹乡、教育局已将审计效益费、审计基本费扣回。
(二)针对价款结算管理方面问题,卫健局、国控集团、两山集团已按项目现场实际补齐变更签证资料;相关建设单位和社会中介机构根据审计发现的问题已组织施工单位、监理单位对项目进行测量复核,重新出具结算审核报告并及时追回资金。
开化县审计局
2025年3月14日