索引号: | 11330824002626437L/2024-127268 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-08-09 | |
发布单位: | 审计局 | 有效性: |
根据县十七届人大常委会第14次会议对《开化县2022年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》的审议意见,县政府高度重视审计整改工作,抓紧抓实各项工作部署,切实加强预算管理、强化预算执行,为全县经济稳定发展奠定基础。现将整改情况公告如下:
一、整改工作总体落实情况
截至2023年11月,2022年度财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告反映的六个方面189个问题,已整改159个,整改推进中30个;规范资金管理4749.85万元;严肃追责问责7人;完善制度机制19项。
二、本级预算执行和决算草案审计的整改情况
涉及部门预算编制不完整、企业职工基本养老保险基金财政专户资金未及时上解、用款指标一次性批复的当期执行率偏低、一事一议财政奖补项目未及时完成决算、国库支付中心账户部分资金长期挂账五方面问题,县财政局通过完善部门预算编制,严格执行基金预算,提高用款计划批复执行率,加强一事一议财政奖补资金管理,开展长期挂账专项清理等方式推进整改。
三、重大决策部署落实落地审计的整改情况
(一)助企纾困工业政策兑现执行情况专题审计。涉及工业发展财政扶持政策审核兑现、“亩均效益”综合评价及结果运用、创业园平台考核审核把关四个方面问题,县经信局通过完善企业扶持政策兑现流程,优化“亩均效益”评价机制,强化创业园平台监管等方式推进整改。
(二)财政资金支持融资担保情况专题审计,涉及担保业务方面问题,浙江菇联担保有限公司通过提高担保业务规模,降低特扶企业融资成本,构建多元化政策性担保服务体系等方式推进整改。
(三)定点印刷服务集中采购执行情况专题审计,涉及印刷服务定点采购、结算“两单”制模式执行、印刷服务定点采购公告信息沟通机制三方面的问题,县财政局通过督促预算单位完善内部审批、备案、内控制度,严格印刷服务框架协议条款执行并开展举一反三,强化全县面上监管等方式推进整改。
(四)集中财力保障重大政府投资项目建设情况专题审计,涉及部分重大政府投资项目工程款支付、建设程序倒置、跟踪审计合同履约三方面问题,县财政局通过督促项目单位统筹预算安排项目资金,强化项目监管等方式推进整改。
四、国有企业运营能力审计的整改情况
涉及国企目标任务完成、经营能力、法人治理结构及重大事项决策制度执行、企业内控制度执行及项目规范化管理五方面的问题,县政府通过为县属国企配备总审计师,出台《开化县属国有企业投资监督管理办法》规范运营,强化国企经济事项决策、内部控制、薪资管理等方式推进整改。
五、民生实事审计的整改情况
涉及民生项目建设管理、民生领域资金管理、民生领域服务治理三方面问题,县住建局、县残联、县卫健局等单位通过加快民生项目推进,加强民生项目资金管理,完善民生服务治理等方式推进整改。
六、资金资产规范使用管理审计的整改情况
涉及非税收入及存量资金、专项资金使用管理、资产管理、涉案和非涉案财物管理四方面的问题,中村乡、林山乡、县公安局等单位通过上缴非税收入,规范财政专项资金管理,规范资产管理,规范涉案和非涉案财物管理等方式推进整改。
七、领导干部权力运行审计的整改情况
(一)领导干部经济责任审计的整改情况
涉及重大经济事项决策管理、落实决策部署、资金资产管理、对下属单位监管四方面问题,林山乡、卫健局等单位通过开展公款竞争性存放工作,强化医护人员培养,强化资金资产管理等方式推进整改。
(二)领导干部自然资源资产审计的整改情况
涉及落实决策部署、监督管理工作两方面问题,中村乡主要通过健全2023年土地整治项目考核制度,强化饮用水管理等方式推进整改。
八、下步工作举措
下步将认真贯彻县委审计委员会会议精神和县人大关于审计整改工作的要求,持续不懈抓好整改工作,落实长效机制,着力提升政府运行的规范化水平。对尚未完全整改到位的问题,始终紧盯不放,不断加强督查检查,压实整改责任,确保逐一对账销号。同时指导好被审计单位举一反三,加强制度建设,完善工作机制,确保整改工作取得实效。
县审计局通过联合县人大预算工委开展整改情况“回头看”等形式督促问题加快整改,截至2024年7月底,2022年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告反映的六方面189个问题全部完成整改。
开化县审计局
2024年8月9日