索引号: | 11330824002626373N/2022-89773 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2022-02-24 | |
发布单位: | 县民政局 | 有效性: |
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第一部分 开化县民政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
四、2022年主要工作
第二部分 2022年部门预算表(见附件)
第三部分 部门预算情况说明
一、关于民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、关于民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
三、关于民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于民政局2022年“三公”经费预算情况说明
五、关于民政局2022年政府性基金预算支出情况的说明
六、关于民政局2022年收支预算情况的总体说明
七、关于民政局2022年收入预算情况说明
八、关于民政局2022年支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:
(一)贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案。制定并组织实施全县民政事业发展规划和政策。
(二)负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。
(三)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担革命老区建设相关工作。
(四)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。 指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区 建设,组织开展城市基层治理相关工作。
(五)负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议 。
(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
(七)拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
(八)负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
(九)拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
(十)负责县级福利彩票公益金的管理工作。
(十一)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
(十二)负责全县大中型水库移民后期扶持、审核新建水库移民安置规划并监督实施,指导小型水库移民后期扶持工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务等等
二、部门预算单位构成
纳入开化县民政局2022年度预算汇编的单位共5个,详细情况如下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 开化县民政局本级 |
2 | 开化县福利院 |
3 | 开化县殡仪馆 |
4 | 开化县流浪乞讨人员救助管理站 |
5 | 开化县慈善总会 |
三、人员情况
1.人员编制40人,其中:行政编制8人、参照公务员管理的事业编制5人、全额补助事业人员编制16人、差额补助(适当补助)10人、自收自支人员1人。
2.在职人员39人,其中:行政在职人员11人、参照公务员管理的事业在职人员4人、全额补助事业在职人员14人、差额补助在职人员9人、自收自支人员1人。
3.退休人员:114人,其中:行政离休人员1人、行政退休人员23人、事业退休人员38人、精减人员49人、遗属人员3人。
4. 劳务派遣人员10人、临时工32人、其他人员21人。
四、2022年主要工作
根据部门主要职责,2022年主要工作任务安排如下:
(一)2022年主要工作思路
1、主要目标
社会救助:进一步推进数字化改革,探索社会救助子场景,积极开展社会救助,使“入户调查、探访关爱、幸福清单”活动达到100%。
养老服务:实施困难失能老年人家庭适老化改造300户、培训持证护理员80名、家庭照护员150名。
基层政权:建设乡镇社会工作站4个、 “邻礼汇”社区服务综合体1个,培育慈善组织4个,招善引慈项目10个,引进资金1000万元。
殡葬改革:建设乡村节地生态公益性墓地50个,改建35个,实现节地生态公益性墓地行政村全覆盖目标。
移民扶持:实行移民项目主体公司化、项目内容产业化、项目布局集群化,打造美丽移民家园10个,助推移民村集体经济增收500万元。
2、重点举措
(1).推进社会救助协同化。依托省大救助系统、开化“大救助中心”,通过“线上+线下”开展困难群众救助“一件事”集成联办;深化“1+8+X”大救助体系,动员社会组织、爱心企业(人士)和志愿者等社会力量参与救助,织密联动救助服务网络,做到“应救尽救、快速救助”。
(2).推进慈善公益全民化。开展慈善文化“六进”活动,营造全民慈善舆论氛围;组织开展系列“慈善+”公益活动,创新全民参与慈善公益渠道途径;设立“开化慈善奖”,发挥榜样引领作用,持续开展“慈善一日捐”活动,打造“好地方好人”的地方慈善品牌。
(3).推进养老服务智慧化。开展养老机构提升工程,提升养老服务机构服务运营品质;实施居家养老服务中心建设工程,实现乡镇(街道)服务中心、“共享食堂”及助餐配送餐服务全覆盖;实施适老化改造扩面提标工程,实现特殊困难老年人群全覆盖。
(4).推进社会治理现代化。充分发挥社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制,依托邻礼汇综合体、社会工作站、助联体建设搭建平台,推进基层治理现代化;推广村民说事、民情恳谈、“民生议事堂”等多元参与机制,全县30%以上的社区(村)达到“善治社区(村)”目标。
(5).推进社会组织规范化。开展社会组织等级评估、品牌社会组织和领军人物评选工作,铲除非法生活组织滋生土壤,推动社会组织有质量的稳定增长,推进社会组织规范化;开展社会组织助力乡村振兴活动,链接社会资源牵手百村,开展产业帮扶、生活救济、精神抚慰等公益活动。
(6).推进社会事务有礼化。推行婚事新办、倡导喜事简办、鼓励丧事礼办,倡导集体婚礼,促成新事新办、孝事孝成;推进厚养薄葬,打造“节简有礼”殡葬品牌做好节地生态安葬示范点、“一人(族)一树一石”示范点创建;建立殡葬协理员队伍(红白理事会),实施临终关怀公益活动。
(7).推进移民项目产业化。建立和完善“移合园”共富联盟公司化运作模式,实施以“库房(物流仓储)、厂房(标准厂房)、客房(精品民宿)”为重点的产业类移民项目;围绕我县“一带一路一核”移民村分布格局,形成移民村美丽经济、物业经济、飞地经济等产业集群。
(8).推进共享民生数字化。以数字化改革为抓手,构建民生共享整体智治体系;推动“低保惠民联办”、“结婚生育户口联办”、“身后一件事”等联办模式迭代升级,增加适应弱势群体需求的功能模块,打通与浙里办、邻礼通等平台的链接,推动社会政策精准化、事项办理智能化。
(二)开展具体项目工作
1、困难群众生活兜底保障和临时救助
2、养老服务体系建设
3、乡村节地生态公益性墓地建设
4、流浪乞讨人员救助
5、集中供养人员设施建设
6、水库移民后期扶持工作
7、社会公益活动及社区服务设施建设
8、慈善促进乡村振兴项目
第二部分 2022年部门预算表(见附件)
1. 2022年民政局部门基础资料表
2. 2022年民政局部门收支预算总表
3. 2022年民政局部门财政拨款收支预算总表
4. 2022年民政局部门一般公共预算支出表
5. 2022年民政局部门政府性基金预算支出表
6. 2022年民政局部门一般公共预算基本支出表
7. 2022年民政局部门收入预算总表
8. 2022年民政局部门支出预算总表
9. 2022年一般公共预算“三公”经费表
10. 2022年民政局部门人员支出预算表
11. 2022年民政局部门日常公用支出预算表
12. 2022年民政局部门项目支出预算表
13. 2022年民政局部门政府采购(资产配置)预算表
14. 2022年民政局部门政府购买服务预算表
15. 2022年民政局部门专项转移支付资金预算表
16. 2022年民政局部门预算财政拨款重点项目支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、关于民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2022年财政拨款收支总预算 29481.57万元。与2021年执行数相比,财政拨款收、支总计各增加8937.92万元,增长43.53%。主要原因是低保、临时救助、特困供养标准提标预算增加。2022年残疾人两项补贴3350万元划分到民政局发放,增加两项补贴资金预算。增加集中供养设施建设预算4000万元,用于县福利院扩建和乡镇特困人员集中供养设施建设。乡村节地生态公益性墓地建设由于2021年支出预算指标回收950万元,奖励补助未兑现,列入2022年执行。
收入全部为一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入18365.57万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出18195.81万元、农林水支出59万元、住房保障支出100.76万元等、结转下年0万元。政府性基金预算当年拨款收入 11116万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出11116万元,结转下年0万元。
二、关于民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
民政局2022年一般公共预算当年拨款18365.57万元,比2021年执行数增加5013.54万元,主要低保、临时救助、特困供养标准提标预算增加; 2021年从“两山”资金上年结余列支1400万元;2022年残疾人两项补贴3350万元划分到民政局发放,增加两项补贴资金预算。乡村节地生态公益性墓地建设增加预算近400万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出10万元,占0.05%;社会保障和就业支出18195.81万元,占99.07%;农林水支出59万元,占0.32%;住房保障支出100.76万元,占 0.56%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),2022年预算数为10万元,比2021年财政拨款执行数增加0万元。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),2022年预算数为628.46万元,比2021年财政拨款执行数减少50.05万元。主要原因是考核奖、年休假预算标准下降。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),2022年预算数为36.35万元,比2021年财政拨款执行数增加3.35万元。主要原因是离休人员及提前退休人员补差部分费用增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2022年预算数为46.02万元,比2021年财政拨款执行数增加2.81万元。主要原因是2021年新进人员的养老保险缴费纳入预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2022年预算数为23.01万元,比2021年财政拨款执行数增加1.36万元。主要原因是2021年新进人员的职业年金缴费纳入预算。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2022年预算数为116.77万元,比2021年财政拨款执行数增加1.55万元。主要原因是精减退职人员生活补助标准提标。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),2022年预算数为704.5万元,比2021年财政拨款执行数减少153.5万元。主要原因是2020年度儿童之家建设项目资金在2021年度列支。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),2022年预算数为1550万元,比2021年财政拨款执行数增加306.75万元。主要原因是2021年预算支出进度较慢。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项),2022年预算数为1153万元,比2021年财政拨款执行数增加576.8万元。主要原因2021年乡村节地生态公益性墓地建设项目奖励未兑现。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项),2022年预算数为103.8万元,比2021年财政拨款执行数增加4.83万元。主要原因是增加慈善总会搬迁装修费预算。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),2022年预算数为3350万元,比2021年财政拨款增加3350万元,主要原因是2022年残疾人两项补贴划分给民政发放,增加预算项目。
12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),2022年预算数为390万元,比2021年财政拨款执行数增加110万元。主要原因是低保标准提标。
13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),2022年预算数为7900万元,比2021年财政拨款执行数增加207万元。主要原因是低保标准提标。
14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),2022年预算数为1194.6万元,比2021年财政拨款执行数增加858.78万元。主要原因是低收入居民基本生活费物价补贴功能科目调整到该科目中。
15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),2022年预算数为111.44万元,比2021年财政拨款执行数减少20.2万元。主要原因职工退休,人员减少。
16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项),2022年预算数为800万元,比2021年财政拨款执行数增加214.2万元。主要原因供养支出自然增长。
17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),2022年预算数14.58万元,比2021年财政拨款执行数减少4.31万元。主要原因是压缩一般预算财政拨款。
18.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),2022年预算数为70万元,比2021年财政拨款执行数增加0万元。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2022年预算数91.21万元,比2021年财政拨款执行数减少0.53万元。主要原因是职工退休,人员减少。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2022年预算数为9.55万元,比2021年财政拨款执行数增加0.35万元。主要原因是购房补贴基数调整及人员调动。
21.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经发展(项),2022年预算数为59万元,比2021年财政拨款执行数增加0万元。
三、 关于民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
民政局2022年一般公共预算基本支出1052.69万元,其中:人员经费 994.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费58.03元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
四、关于民政局2022年“三公”经费预算情况说明
开化县民政局2022年“三公”经费预算数为9万元,比2021年执行数增加0.21万元,增长2.39%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算5.5万元,比上年执行数增长3.38%。主要用于接待上级部门及招商引资等支出。增加的主要原因是用于接待上级部门及招商引资等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元,比上年执行数增长0.86%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于救助站所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
五、关于民政局2022年政府性基金预算支出情况的说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
民政局2022年政府性基金预算当年拨款11116万元,比2021年执行数增加6040.94万元,主要是增加集中供养设施建设预算4000万元,用于县福利院扩建和乡镇特困人员集中供养设施建设;2021年移民项目未完工结转2022年支付,增加项目预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经发展(项),2022年预算数为6950 万元,占62.52%。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),2022年预算数为4166万元,占37.48%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经发展(项),2022年预算数为6950万元,比2021年执行数增加1880.94万元,主要是2021年移民项目未完工结转2022年支付,增加项目预算。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),2022年预算数为4166万元,比2021年执行数增加3024.6万元,主要是增加集中供养设施建设预算,用于县福利院扩建和乡镇特困人员集中供养设施建设。
六、关于民政局2022年收支预算情况的总体说明(包括财政收入及其他收入)
按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。民政局2022年收支总预算30481.57万元,与2021年执行数相比,收、支各增加8937.92万元,增长43.53%。主要原因是低保、临时救助、特困供养标准提标预算增加。2022年残疾人两项补贴3350万元划分到民政局发放,增加两项补贴资金预算。增加集中供养设施建设预算4000万元,用于县福利院扩建和乡镇特困人员集中供养设施建设。乡村节地生态公益性墓地建设由于2021年支出预算指标回收950万元,奖励补助未兑现,列入2022年执行。
收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
七、关于民政局2022年收入预算情况说明
民政局2022年收入预算30481.57万元,其中:上年结转0万元,占 0%;一般公共预算拨款收入18365.57万元,占 60.35%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1000万元,占3.27%。
八、关于民政局2022年支出预算情况说明
民政局2022年支出预算30481.57万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出19195.81万元、农林水支出7009万元、住房保障支出100.76万元,其他支出4166万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出994.66万元,日常公用支出58.03万元,项目支出29428.88万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)项目情况。
1.城乡居民临时救助(2022年预算安排360万元)
临时救助是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因,导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予的应急性、过渡性救助。项目主要是将符合临时救助条件对象应救尽救,保障临时救助对象的基本生活质量。立项依据《关于印发《开化县临时救助实施细则》的通知》(开政办发【2020】17号、《开化县财政局 开化县民政局关于印发开化县困难群众救助补助资金使用管理办法的通知》(开财社【2020】7号、《关于建立乡镇(芹阳办)临时救助备用金制的通知》(开民字【2020】61号)。项目由开化县民政局负责实施,实施周期为常规性。
财政项目(政策)支出绩效目标申报表 | ||||||||
( 2022 年度) | ||||||||
项目(政策)名称 | 城乡居民临时救助 | 项目(政策)类别 | 民生支出□ 扶贫支出☑ 保市场主体支出□ 保障机构运转支出□ 重点项目支出□政府承担的据实结算支出 □一般性支出□其它支出□ | |||||
主管部门 | 开化县民政局 | 实施单位 | 社会救助和社会福利科 | |||||
项目(政策)开始日期 | 2022.01.01 | 项目(政策)完成日期 | 2022.12.31 | |||||
立项依据 | 《关于印发《开化县临时救助实施细则》的通知》(开政办发【2020】17号、《开化县财政局 开化县民政局关于印发开化县困难群众救助补助资金使用管理办法的通知》(开财社【2020】7号、《关于建立乡镇(芹阳办)临时救助备用金制的通知》(开民字【2020】61号 | |||||||
项目(政策)资金(万元) | 项目(政策)资金总额 | 360 | 年度资金申请总额 | 360 | ||||
其中:财政资金 | 360 | 其中:当年财政拨款 | 360 | |||||
其他财政资金 | ||||||||
其他自筹资金 | 其他自筹资金 | |||||||
项目(政策)绩效目标 | 项目(政策)总目标(2022年-2022 年) | 年度总体目标 | ||||||
将符合临时救助条件对象应救尽救,保障临时救助对象的基本生活质量。 | 将符合临时救助条件对象应救尽救,保障临时救助对象的基本生活质量。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 指标权重 | |||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:临时救助对象发放人数(按月平均)≥40户 | 42人/月 | 25 | ||||
…… | ||||||||
质量指标 | 指标1:临时救助标准≥850元/人.月 | 9000元/人.月 | 25 | |||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1:临时救助补助资金及时发放率 | 100% | 20 | |||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1:临时救助补助金额(按月平均)≥24万元 | 30万元/月 | 10 | |||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||
…… | ||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1:保障临时救助对象的基本生活质量 | 稳步提高 | 10 | |||||
…… | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:临时救助对象满意度 | 100% | 10 | ||||
…… |
(二)机关运行经费。(包括局本级及其所属单位)
2022年民政局本级、救助站、慈善总会等3家单位的机关运行经费财政拨款预算1052.69万元,比2021年预算减少214.15万元,下降16.9%。主要原因是考核奖、年休假预算标准下降。职工退休,人员减少。退休公务员医疗补助项目减少,工作经费和夜餐费调整支出类型由原来的基本支出调整到项目支出。
(三)政府采购情况。
2022年各部门政府采购预算总额2.2万元,其中:政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至 2021年12月31日,各部门及其所属单位共有车辆
6辆,其中,一般执法执勤用车1辆、其他用车5辆。2022年部门预算安排公务用车购置0辆。安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
(五)绩效目标设置情况。
2022 年民政局实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算当年拨款16912.08万元,政府性基金预算拨款11116万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资
金。
(二)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
(三)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务员用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映出上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(七)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
(十二)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
(十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出, 以及对集体社会福利事业单位的补助费。
(十五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
(十六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
(十七)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理的机构的运转支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二十二)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(二十五)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
附件1.2022年县级部门预算说明(救助站).doc.doc
附件2.2022年县级部门预算表格-慈善总会2022.xlsx